当前位置:首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算(新)建始县政务服务和大数据管理局
(一)宣传贯彻执行党和国家政府职能转变和推进“高效办成一件事”、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理、大数据管理等方针政策和法律法规。
(二)拟订县政府职能转变和推进“高效办成一件事”、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理、大数据管理的县政府规章、总体设计和政策措施并组织实施。
(三)负责统筹谋划、综合协调、指导督办全县政府职能转变和推进“高效办成一件事”、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理、大数据管理等工作。
(四)推进全县政府职能转变和推进“高效办成一件事”,降低市场准入门槛,实现政务服务标准化,方便企业和群众办事,激发市场活力和社会创造力。承担县政府推进政府职能转变和推进“高效办成一件事”综合协调日常工作。负责事中事后监管政策研究和统筹协调。负责牵头推进部门权责清单制度工作,推进相关行政职权的规范运行。
(五)推进全县政府系统政务公开、“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。负责政务公开的总体管理,对县直部门和各乡镇政府推行政务公开的情况做检查、督促、指导、考核,受理政务公开事项投诉并协调处理,负责政务服务体系的建设与管理。
(六)负责数字政府建设的规划设计和协调推进,统筹全县政务数据资源的整合应用和共享开放。对县直部门政务信息化项目、共享融合方案、共享目录和数据应用进行审核,对县直部门政务信息化年度计划进行备案。推进政府中心工作治理数字化转型,为县委、县政府决策提供大数据支撑。承担数字政府建设具体工作。
(七)依法对进入县公共资源交易中心的招标投标活动实施综合监督管理,县直有关行政监督部门依法对公共资源交易项目实施监督管理。
(八)规划指导全县统一的公共资源交易买卖平台体系,监督公共资源交易目录项目进入公共资源交易平台交易,实现公共资源交易服务规范化、标准化。
(九)负责建设和管理县级公共资源招标投标综合专家库,推进全县专家资源共享,规范专家的管理和使用。
(十)统筹协调全县公共资源招标投标信息化工作,负责全县公共资源交易信用体系建设。
(十一)建立公共资源招标投标投诉举报、综合受理工作机制和联动执法工作机制。协调处理公共资源招标投标活动中的争议和矛盾,依法查处公共资源交易平台招标投标活动中的违法违反相关规定的行为。对进入县公共资源交易中心的招标投标活动实施电子监督。
建始县政务服务和大数据管理局有5个内设机构和1个直属管理非独立核算的二级单位。
县政务局2025年收支总预算1560.7万元。收入包括:一般公共预算财政拨款1560.7万元。支出包括(功能科目):一般公共服务支出1441.12万元、社会保障和就业支出56.74万元、卫生健康支出17.33万元、农林水支出10万元、住房保障支出35.51万元。较2024年预算总收支增加9.32万元,增加0.6%,根本原因:一是2025年残疾人就业保障金纳入机关运行经费,公用经费增加,基本支出增加;二是政务服务大厅涉企服务专区新增一名购买服务人员,劳务费为6万元/人/年,项目预算增加。
县政务局2025年收入总预算1560.7万元,比上年增加9.32万元,增加0.6%,根本原因:一是2025年残疾人就业保障金纳入机关运行经费,公用经费增加,基本支出增加;二是政务服务大厅涉企服务专区新增一名购买服务人员,劳务费为6万元/人/年,项目预算增加。
县政务局2025年支出总预算1560.7万元。其中:基本支出455.7万元,占总支出的29.2%,项目支出1105万元,占总支出的70.8%。
基本支出最重要的包含(功能分科目):行政运行346.12万元;机关事业单位基本养老保险缴费37.83万元;机关事业单位职业年金缴费支出18.91万元;行政单位医疗17.33万元;住房公积金35.51万元。基本支出比上年增加3.32万元,主要是2025年残疾人就业保障金纳入机关运行经费,公用经费增加,基本支出增加。
项目支出最重要的包含(功能分科目):政务公开审批1095万元,其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出10万元。项目支出比上年增加6万元,主要是政务服务大厅涉企服务专区新增一名购买服务人员,劳务费为6万元/人/年,项目预算增加。
县政务局2025年财政拨款收支总预算1560.7万元,比2024年财政拨款收支总预算增加9.32万元,增加0.6%,根本原因:一是2025年残疾人就业保障金纳入机关运行经费,公用经费增加,基本支出增加;二是政务服务大厅涉企服务专区新增一名购买服务人员,劳务费为6万元/人/年,项目预算增加。
县政务局2025年一般公共预算拨款收入1560.7万元,比上年增加9.32万元,增加0.6%,根本原因:一是2025年残疾人就业保障金纳入机关运行经费,公用经费增加,基本支出增加;二是政务服务大厅涉企服务专区新增一名购买服务人员,劳务费为6万元/人/年,项目预算增加。
2025年一般公共预算基本支出455.7万元,其中:人员经费409.29万元,最重要的包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费46.42万元,最重要的包含办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
2025年县政务局机关运行经费预算总额46.42万元,比上年度机关运行经费增加3.2万元,增加7.4%,根本原因是2025年残疾人就业保障金纳入机关运行经费,公用经费增加,基本支出增加。
其中:办公费4.02万元、差旅费3.5万元、公务接待费2.2万元、劳务费0.5万元、工会经费3.73万元、福利费4.86万元、其他交通费用8.72万元、其他商品和服务支出18.56万元、其他资本性支出0.34万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元,比上年预算增加0万元,增加0%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年预算增加0万元,增加0%,根本原因是上年度和本年度单位均没有无人出国(境),无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行费预算0万元,比上年预算增加0万元,增加0%,根本原因是上年度和本年度单位均没有购置公务用车,无运行维护费支出。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费2.2万元,比上年预算增加0万元,增加0%,根本原因是局机关坚持过“紧日子”原则,坚持控制公务接待的规模与标准,控制接待经费。
2025年县政务局政府采购预算总额762.23万元,比上年预算增加4.33万元,增加0.6%,根本原因:电脑、打印机等办公设备采购支出增加。
其中:货物类政府采购预算7.33万元,主要是集中采购复印纸、笔记本电脑、打印机支出;服务类政府采购预算754.9万元,主要是购买劳务用于政务服务中心综窗和局机关各股室开展工作、租赁业务用房、政务服务中心物业管理服务、12345政府公共服务平台服务支出;工程类政府采购预算0万元。
截至2024年底,县政务局有单价50万元以上的视频监控设备1台,单价100万元以上专用设备无。
2025年县政务局编列的10个项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算支出1105万元。根据工作要求、结合单位的实际在做的工作情况,绩效目标设置如下:
1.对政务服务中心各窗口工作人员进行日常监督、管理和考评,并将考评结果及建议通报派驻部门。
5.12345政务服务便民热线.全方面推进预算绩效管理,逐步的提升项目资金的规范性、有效性。
1.基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.行政事业单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
8.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期,在全国机关、企业和事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
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